2025年度四川省阿坝州退役军人服务中心决算

2026-09-10文章来源:州退役军人事务局
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2025年度四川省阿坝州退役军人服务中心决算

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公开时间:2025910

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、有资本经营预算支出决算情况说明

、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

注:请部门根据实际注明页码


第一部分部门概况

一、部门职责

认真贯彻落实上级部门和主管部门的有关要求,建立健全退役军人服务保障体系。坚持以退役军人为中心,突出服务功能,杜绝行政化倾向。其主要职责是:

(一)指导下级退役军人服务中心(站)各项业务工作的开展,配合做好退役军人服务保障体系建设,联系退役军人相关协会。

(二)信访接待:做好退役军人及其他优抚对象来访接待和登记,及时将来访登记的信访事项转交相关职能科室办理落实上级领导部门交办的信访事项,以及法律援助、政策解答、权益咨询、心理咨询等工作,积极做好涉退役军人舆情的收集、引导等工作。

(三)移交安置工作:协助做好州级单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交工作,指导下级退役军人服务中心(站)做好属地退役军人档案管理工作,将退役军人流动党员纳入党的基层组织,配合组织部门做好教育管理工作。协助移交地方的军队离退休干部、无军籍退休职工的移交安置工作,做好军队离退休干部、无军籍退休职工服务管理工作协助自主就业退役士兵接收报到、档案移交等初审工作。协助做好州本级符合条件退役士兵社保接续的相关材料收集管理、社保接续缴费台账审核管理工作。

(四)就业创业扶持工作:组织本州退役军人职业教育和技能培训,协助退役军人就业创业服务信息平台管理维护工作,分析就业创业形式,搜集和发布用工需求,提供就业创业指导和帮扶、项目推荐和职业介绍等服务,承办自主就业退役军人招聘会、推介会等。

(五)优抚帮扶工作:协助做好军属、烈属、伤病残退役军人、带病回乡退役军人服务等事务性工作;全面摸清、动态掌握全州生活存在特殊困难的退役军人和其他优抚对象基本情况,多渠道筹措资金,指导各县(市)用活、用好退役军人关爱帮扶基金,结合实际有针对性做好帮扶援助等工作。协助开展全州退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析和报送等工作,建好用好大数据资源,及时向行政部门反馈情况信息,提供决策参考。指导各县(市)做好送立功喜报、光荣返乡、悬挂光荣牌等工作。协助做好烈士祭扫相关工作。

(六)走访慰问工作:协助建立退役军人和其他优抚对象走访慰问长效机制,常态化开展走访慰问。指导做好“六必访”:退役返乡必访、立功受奖必访、英雄典型必访、重要节日必访、遇到困难必访、重大变故必访。协助做好“八一”、元旦春节等重要事件节点州委州政府慰问活动。

(七)权益保障工作:组织开展退役军人有关政策法规、先进典型事迹宣传和舆论引导工作。

(八)完成省中心和州局领导交办的其他事务性工作。

二、机构设置

阿坝州退役军人服务中心是州退役军人事务局所属正科级公益一类事业单位。

第二部分2025年度部门决算情况说明

一、入支出决算总体情况说明

2025年度收入支出总计均为177.21万元。与2024相比,支出总计增加8.49万元,增长5.03%。主要变动原因是人员工资性支出较上年有所增长。

  (图1收入支出决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计177.21万元,其中:一般公共预算财政拨款收入177.21万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、出决算情况说明

2025年度本年支出合计177.21万元,其中:基本支出177.21万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计均为177.21万元。与2024年度相比,财政拨款支出总计增加8.49万元,增长5.03%。主要变动原因是人员工资性支出较上年有所增长。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出177.21万元,占本年支出合计的100%。与2024年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加8.49万元,增长5.03%。主要变动原因是人员工资性支出较上年有所增长。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出177.21万元,主要用于以下方面一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出152.53万元,占86.07%;卫生健康支出10.41万元,占5.88%;住房保障支出14.27万元,占8.05%

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出决算数为177.21万元完成预算100%。其中:

1.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):支出决算为15.98万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06):支出决算为7.99万元,完成预算100%决算数等于预算数。

3.社会保障和就业(208退役军人管理事务28事业运行(50)支出决算为128.56万元,完成预算100%决算数等于预算数。

4.卫生健康支出210)行政事业单位医疗11事业单位医疗支出02:支出决算为10.41万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

5.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):支出决算为14.27万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出177.21元,其中:

人员经费171.07元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费6.14元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%,较上年度没有变化。决算数小于预算数的主要原因是2025年退役军人服务中心没有产生“三公”经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。2025年没有产生三公经费。

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团0次,出国(境)0。因公出国(境)支出决算比2024年增加/减少0万元,下降0%

2.公务用车购置及运行维护费支出0万完成预算%公务用车购置及运行维护费支出决算比2024年度增加/减少0万元,增长/下降0%

其中:公务用车购置支0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,

截至20251231日,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支0万元。主要用于……(具体工作)所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%公务接待费支出决算比2024年度无变化2025年没有产生公务接待费用

国内公务接待支0元,主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。

外事接待支0万元。外事接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2024年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2024年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少0万元,增长/下降0%。主要变动原因是2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2025年度阿坝州退役军人服务中心(阿坝州军队离退休干部服务中心)机关运行经费支出6.14元,比2024年减少4.2万元,下降40.61%(或与2024年度决算数持平)。主要原因是一般性支出在上年的基础上有所压缩。

(二)政府采购支出情况

2025年度,阿坝州退役军人服务中心(阿坝州军队离退休干部服务中心)政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日,阿坝州退役军人服务中心(阿坝州军队离退休干部服务中心)共有车辆0辆,其中:主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)

(四)预算绩效管理情况

阿坝州退役军人服务中心是州退役军人事务局所属正科级公益一类事业单位,只有基本支出,没有项目支出,故没有纳入预算绩效管理范围。

部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

10.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映事业单位按人力资源部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

阿坝州退役军人服务中心是州退役军人事务局所属正科级公益一类事业单位,只有基本支出,没有项目支出,故没有预算项目支出绩效绩效自评表。

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件:402001-州退役军人服务中心

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