2026年部门预算公开说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门职能简介
根据《阿坝州政府政务服务管理办公室主要职责、内设机构和人员编制规定》(阿府办发〔2015〕8号),主要职责是:统筹协调全州政府职能转变、优化政府服务提升行政效能、行政审批制度改革等工作,组织拟订重大政策措施并组织实施,监督管理全州政务服务工作,指导县(市)开展相关工作。负责全州公共资源交易管理和监督工作,组织拟订全州公共资源交易规则,指导全州公共资源交易一体化服务平台体系标准化建设工作及县(市)公共资源交易服务工作。承担政务服务行政效能建设工作,负责对建设服务型政府、政务服务、公共资源交易等工作的监督、考核、评价,配合行政监督部门查处违法、违规问题。负责全州政务服务体系建设,组织拟订政务服务监督管理规章制度并组织实施,开展全州政务服务质量评估工作,推进政务服务标准化、信息化、便民化、规范化建设,指导州、县(市)政务服务平台工作。负责协调、指导全州行政审批制度改革工作,构建高效、便民的审批服务工作机制,推进审批服务标准化,提高审批效能。组织州级部门(单位)受理、办理行政许可事项及其它政务服务事项,并进行监督考核。监督企业群众诉求受办情况。协调州级各部门解决企业在开办注销、投资建设、生产经营过程中的问题和困难。负责对州级部门政务服务事项进入或退出州政务服务大厅进行初审并报州人民政府批准。完成州委、州政府交办的其他任务。
(二)2026年重点工作
1.压实责任强化督导。配齐配强工作力量,压紧压实两中心、13县(市)行政审批和政务服务管理局工作责任,强化业务指导和督促落实,加强与州级相关部门协同配合,高效协调解决政务改革推进中的难点堵点。
2.聚焦工作重点抓落实。推动政务提效行动落地落实,深化“高效办成一件事”改革,持续优化现有集成服务流程,进一步压减申请材料、审批环节和办理时限,新增并优化一批契合阿坝特色的“一件事”集成服务场景。深化惠企政策直达快享,依托省级平台精准推送、兑现政策。拓展“川渝通办”范围,推动“政务码”川渝互通和电子证照亮证互认。探索开展政务服务增值化试点改革。深化“一网通办”改革,提升多端协同服务能力,拓展电子证照应用场景。
3.优化线上线下服务体验。持续完善“天府通办”阿坝分站点功能,提升“掌上办”深度与广度。开展面向少数民族、老年人、残疾人等群体的智能技术应用培训。推进政务服务场所智能化建设,提升12345热线质效,健全涉企诉求“快办、联办、督办”机制。
4.强化交易服务监管。落实州委“1610”系统部署和州政府工作要求,履行监督管理职责,督促落实公共资源交易平台“服务、见证、辅助监管”等职能,确保各项交易行为稳妥有序推进。
5.加强宣传培训引导。多形式强化政策宣传解读,学习借鉴先进经验,总结推广民族地区特色亮点。健全政务服务“好差评”和第三方评估机制,持续开展基层人员业务培训和技能竞赛,提升专业服务能力。巩固民族团结进步创建成果,营造优质高效服务氛围。
二、部门预算单位构成
阿坝州政务服务和公共资源交易管理局属一级预算单位,其中:行政单位1个。无下属单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入549.06万元,上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出420.74万元,社会保障和就业支出64.38万元,医疗卫生与计划生育支出25.59万元,住房保障支出36.45万元。我单位2025年收支总预算540.84万元,比2025年收支预算总数增加8.22万元,主要原因:项目增加1个。
(一)收入预算情况
我单位2026年收入预算549.06万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入549.06万元,占100%;
(二)支出预算情况
我单位2026年支出预算547.16万元,其中:基本支出457.16万元,占83.55%;项目经费支出90万元,占16.45%。
四、财政拨款收支预算情况说明
我单位2026年财政拨款收支总预算549.06万元,比2025年财政拨款收支总预算增加8.22万元,主要原因:项目增加1个。收入包括:本年一般公共预算拨款收入547.16万元,上年结转财政拨款资金0万元;
支出包括:基本支出457.16万元,其中:行政运行330.74万元,养老保险缴费支出42.92万元,职业年金缴费支出21.46万元,行政单位医疗21.69万元,公务员医疗补助3.89万元,住房公积金36.45万元;项目支出90万元,其中:一般行政管理事务30万元,政务公开审批60万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
我单位2026年一般公共预算当年拨款547.16万元,比2025年预算数增加8.22万元,主要原因:项目增加一个。
(二)一般公共服务支出420.74万元,占76.9%;社会保障和就业支出64.38万元,占11.77%;医疗卫生与计划生育支出25.59万元,占4.68%;住房保障支出36.45万元,占6.67%;
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项目)2026年预算数为547.16万元,主要用于 :
①工资福利支出382.77万元。
②商品和服务支出147.02万元。
③对个人和家庭的补助10.25万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我单位2026年一般公共预算基本支出457.16万元,其中:人员经费400.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费56.54万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出.
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
我单位2026年“三公”经费财政拨款预算数25.26万元,其中:公务接待费0.86万元,公务用车购置及运行维护费24.4万元。
(一)我单位2026年无因公出国(境)事项。较2025年保持不变。
(二)2026年公务接待费0.86万元。较2025年预算经费0.63万元增加了0.23元,主要原因是:正县级领导增加一人。
(三)2026年公务用车购置及运行维护费24.4万元。较2025年预算经费20.2万元增加了4.2万元,原因:项目增加一个。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位无政府性基金预算支出情况。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2026年机关运行经费财政拨款预算为57.02万元,比2025年预算增加8.06万元,增加14%,原因是人员增加。
(二)政府采购情况
我单位2026年一般公共预算当年拨款547.16万元中无无政府采购项目。
(三)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日,我单位固定资产净值18.8万元。
(四)绩效目标设置情况
2026年我单位通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款547.16万元。
十、名称解释
(一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
(二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
(五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
(六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

