阿坝州经济和信息化局(含州工业节能服务中心)2026年部门预算
阿坝州经济和信息化局(含州工业节能服务中心)
2026年部门预算
2026年1月26日
目 录
一、基本职能及主要工作
(一)部门职能简介
(二)2026年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
(一)收入预算情况
(二)支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释
一、基本职能及主要工作
(一)部门职能简介
州经济和信息化局是州政府负责有关行政事务管理的组成部门,主要承担州委、州政府赋予的组织推动信息化和工业化融合、工业化和城镇化联动,推进全州工业结构调整,拟定新型工业化发展战略和重大政策,组织实施工业强州战略;负责电力、成品油、食盐等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作,负责全州企业技术改造推进、企业技术创新体系建设、产业园区建设发展的牵头服务、全州工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节能与综合利用、推进企业信用制度建设工作;统筹推进全州信息化工作、负责全州信息基础设施建设的规划、协调和管理,统一配置和管理全州无线电频谱资源等职能。
(二)2026年重点工作
聚焦阿坝典范建设目标,立足全州资源优势、产业基础,全力以赴稳存量,综合施策挖增量,奋力实现规上工业增加值增速10%的预期目标。
(一)做大项目投资。抓项目扩投资,加快福兴新材料、阿坝铝厂等重点新增技改项目的前期工作,推动尽早入库纳统;紧盯岷江电化、鑫新能源等存量技改项目,确保按期推进。推动玉明农牧高端天然低氘水升级改造、东女瓶装水等项目开工建设。电网建设方面。加快建设1000千伏特高压等5个续建项目;开工建设阿坝500千伏、红原500千伏等10余个新开输变电项目;抢抓疆电入川、藏电入川等规划机遇,积极争取阿坝一成都东1000千伏特高压三、四回,阿坝北特及配套工程尽快纳规实施。清洁能源方面。推进双江口、金川独松光伏等项目建设投产,力争新增清洁能源装机容量300万千瓦,总装机突破1300万千瓦。矿产资源方面。加快龙古锂矿、热达门锂矿前期工作,推动金鑫矿业100万吨采矿工程改扩建项目、大中赫锂业500万吨/年综合加工利用项目开工建设。力争2026年完成工业投资280亿元以上,同比增长20%。
(二)培育优质企业。围绕企业“扩增量、优存量、提质量”的目标,引导企业由要素驱动向创新驱动发展转变、由粗放高耗外延向绿色低碳集约转变。狠抓企业升规,做好双江口电站、金川电站、大藏光伏等企业升规入库指导,配套升规奖励、贷款贴息等多项措施,力争全年升规企业8户以上。实施创新驱动,培育企业技术中心,引导企业与高校、科研院所开展产学研合作。实施制造业“智改数转”行动,持续推进鸿泰锆业宝石智能制造技术改造、九寨沟雪域啤酒糖化设备数字智能化升级改造项目。加快绿色低碳转型,推进绿色制造,打造绿色工厂、绿色园区。强化品牌建设,支持企业加强标准引领、质量监管和品牌打造,做优中藏羌医药企业国字号藏药品牌,阿坝特色农产品品牌,推动企业从“制造”向“质造”转变。切实以“科技创新+数字赋能+绿色转型+品牌引领”重塑阿坝工业竞争力。
(三)做强优势产业,打造特色鲜明、竞争力强的优势链群。坚持以“链式思维”重塑产业生态,充分发挥清洁能源、矿产资源产业的龙头引领作用,打造国家重要清洁能源基地和锂资源国家战略供应基地;鼓励引导生态加工产业、民族工艺产业、中藏羌医药等优势产业沿量级倍增;加快传统高载能制造产业转型升级;支持生态水产业、人造晶体培优巩固;依托特色资源优势,加快培育锂电、氢能、智算、低空经济等新兴产业,全层次、全方位提升阿坝产业链群能级;坚持“技术突破+场景应用”双轮驱动,布局以算力项目为链主的未来产业,加快智算产业园建设,为新一轮产业变革蓄积先发优势。同时立足产业链基础支撑和飞地园区平台优势,积极招引新兴产业重点制造企业落地。
(四)壮大发展平台。牢牢把握“资源转化”与“园区突破”两条主线,加快州内园区转型升级、提质增效,确保理县下孟工业集中区、四川松潘青藏高原农畜产品加工集中区纳入新一轮《中国开发区审核公告目录》。推动“飞地”园区“三园联动”、发展壮大。推进成阿园区腾笼换鸟,力争2026年清理闲置低效用地500亩、盘活闲置厂房4.2万平方米;做大做强德阿园区,深化与德阳市全域“飞地”合作,推进化工园区与开发区目录修订,支持能投德阿锂业、川发龙蟒、国城锂业等项目建设;提速绵阿园区基础设施建设,重点对接推动惠科玻璃基板、西航投航空航天新材料及智算中心、海城申合新能源电池负极材料等优质企业和重点项目招引落地。
(五)做深数智融合。推进新型信息基础设施建设,优化通信基础设施整体布局,持续完善网络设施功能,重点推进农牧区、交通干线、旅游景区等场所网络信号扫盲补弱,提升网络服务质量。加快5G网络建设,有序推动5G向5G-A演化升级,优先实现城区、重点乡镇及产业园区连续覆盖,强化交通枢纽、景区等热点区域深度覆盖。积极融入全省数据基础设施建设体系,强化网络设施与“精城优镇”建设的协同,提升信息基础设施综合承载能力。深化制造业数字化转型,实施制造业“智改数转”行动,积极争取2026年省级制造业“智改数转”项目补助资金支持。
(六)做优企业服务 。用心用情帮助企业“拓市场、找订单”。积极组织企业参加西博会等各类产销对接活动,促进企业、产品、市场精准对接,实现更大范围、更大力度的产销对接、上下游互补合作。多措并举帮助企业“降成本、减负担”。宣贯工业稳增长激励政策,修订企业应急转贷资金管理办法,持续优化电力优惠政策,推动工业经济提质扩量增效。全力推动拖欠企业账款清偿,完成2026年9.54亿元的目标清偿任务。穷尽一切手段帮助企业“添动能、提质效”。深化政企常态化沟通交流,用好领导干部包联重点企业、联系重大项目工作机制,用活“企业之家”服务体系,打造一流营商环境。
(七)严守发展底线。全面落实安全生产责任,扎实推进安全生产治本攻坚三年行动,聚焦工业重大事故隐患和十大事故高发领域,加强对电气线路、化工装置、消防设施和动火作业等重点环节的排查整治,确保经信领域安全生产形势平稳。抓好工业领域节能降耗,积极引导并实施节能降碳技术改造,依法依规淘汰落后产能,提高能源利用效率,降低碳排放。加强对重点耗能企业节能指导和监察,提升工业重点领域企业能效水平达标。
二、部门预算单位构成
经济和信息化局是一级预算单位,含下属3个二级预算单位。分别为州经信局、阿坝州驻都江堰企业离退休人员管理中心、州工业节能服务中心。
三、收支预算情况说明
(一)收入预算情况
州经济和信息化局(含州工业节能服务中心)全部收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1918.49万元,事业收入0万元,其他收入0万元。
(二)支出预算情况
2026年支出预算1918.49万元。其中基本支出1654.49万元,占86.24%;项目支出264万元,占13.76%。
四、财政拨款收支预算情况说明
州经济和信息化局(含州工业节能服务中心)2026年财政拨款收支总预算1918.49万元,比2025年财政拨款收支总预算增加收入26.32万元,主要原因:项目费增加、编外长聘人员经费增加、单位缴费增加。
预算收入:2026年一般公共预算拨款收入1918.49万元。
预算支出包括:支出合计1918.49万元。其中一般公共服务支出1183.68万元,社会保障和就业支出280.50万元,卫生健康支出93.74万元,住房保障支出96.57万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
州经济和信息化局(含州工业节能服务中心)2026年一般公共预算当年拨款1918.49万元,比2025年预算数增加收入26.32万元,主要原因: 特定项目费增加、编外长聘人员工资增长、单位缴费增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1183.68万元,占61.70%;社会保障和就业支出280.50万元,占14.62%;住房保障支出96.57万元,占5.03%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务201(类)商贸事务13(款)行政运行01(项目)2026年预算数为1359.53万元,主要用于 :支出单位人员工资、社会保险、办公费、差旅费、培训费、水费、电费、维修费等运行费用。
2.社会保障和就业支出208(类)行政事业单位离退休05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项目),2026年预算数为126.90万元,主要用于:支出单位人员的养老保险。
3.社会保障和就业支出208(类)行政事业单位离退休05(款)机关事业单位职业年金缴费支出06(项目)2026年预算数为63.45万元,主要用于:支出单位人员的职业年金缴费。
4.卫生健康支出210(类)行政事业单位医疗11(款)行政单位医疗01(项目)2026年预算数为41.78万元,主要用于:支出单位人员的基本医疗保险缴费。
5. 卫生健康支出210(类)行政事业单位医疗11(款)公务员医疗补助03(项目)2025年预算数为22.93万元,主要用于:缴纳行政及参公部分人员公务员医疗补助费。
6.住房保障支出221(类)住房改革支出02(款)住房公积金01(项目)2026年预算数为96.57万元,主要用于:支出单位人员的住房公积金缴费。
7. 一般公共服务201(类)商贸事务13(款)事业运行50(项目)2026年预算数为294.96万元,主要用于:支出单位事业人员的工资、社会保险、办公费、差旅费、培训费、水费、电费、维修费等运行费用。
8. 社会保障和就业支出208(类)行政事业单位离退休05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项目),2026年预算数126.90万元,用于支付单位事业人员的养老保险。
9. 社会保障和就业支出208(类)行政事业单位离退休05(款)机关事业单位职业年金缴费支出06(项目)2026年预算数为63.45万元,主要用于:支出单位事业人员的职业年金缴费。
10. 卫生健康支出210(类)行政事业单位医疗11(款)事业单位医疗02(项目)2026年预算数为16 万元,主要用于:单位事业人员基本医疗保险缴费。
11. 卫生健康支出210(类)行政事业单位医疗11(款)其他行政事业单位医疗支出99(项目)2026年预算数为3.03万元,主要用于:支出单位事业人员的补充医疗保险缴费。
12. 一般公共服务201(类)商贸事务13(款)一般行政管理事务02(项目)2025年预算数为264万元,主要用于:在基本支出以外为完成单位年度工作任务实施的其它项目支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
州经济和信息化局(含州工业节能服务中心)2026一般公共预算基本支出1654.49万元。
人员经费1435.73万元,主要包括:支出单位人员工资、奖金、单位缴费、聘用人员经费、离退休人员经费等。
公用经费218.76万元,主要包括办公费、差旅费、邮电费、电费、培训费、党组织活动经费、、体检费、残保金、其它商品服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
州经济和信息化局(含州工业节能服务中心)2026“三公”经费财政拨款预算数103.26,公出国(境)经费0万元,公务接待费3.46万元,公务用车购置及运行维护费99.80万元。
(一)2026因公出国(境)经费0万元。
(二)2026公务接待经费3.46万元。较2025年预算经费减少0.05万元。
(三)2026年公务用车购置及运行维护费99.80万元。较2025年预算经费增加28万元,主要原因2026年1辆公车大修、完成特定项目中派车增多。
八、政府性基金预算支出情况说明
州经济和信息化局(含州工业节能服务中心)2026年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
州经济和信息化局(含州工业节能服务中心)2026年机关运行经费财政拨款预算为438.43万元,比2025年预算减少15.01元。
(二)政府采购情况
2026年部门(单位)安排政府采购预算63万元,主要用于“十五五”工业发展专项规划编制购买服务、大修公车1辆、购买机关办公设备、“企业之家”购买办公用具。
(三)国有资产占有使用情况
截至2026年1月1日,我单位固定资产2519.32万元。
(四)绩效目标设置情况
2026年部门(单位)通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款264万元。
十、名称解释
(一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
(二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
(五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
(六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。
附件:
州经济和信息化局(含州工业节能服务中心)2026年部门预算公开报表

