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阿坝州政务服务中心单位2018年部门预算

中国阿坝州门户网站  www.abazhou.gov.cn  发布时间:2018-01-25 来源:阿坝州政府信息公开工作办公室

  目录

  一、 基本职能及主要工作

  (一)部门职能简介

  (二)2018年重点工作

  二、部门预算单位构成

  三、收支预算情况说明

  (一)收入预算情况

  (二)支出预算情况

  四、财政拨款收支预算情况说明

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  八、政府性基金预算支出情况说明

  九、其他重要事项的情况说明

  十、名称解释

  

  一、基本职能及主要工作

  (一)州政务服务中心职能简介

  1.主要职责

  根据州机构编制委员会《关于印发阿坝州人民政府政务服务中心职能配置内设机构和人员编制的规定的通知》(阿编发【2004】3号),结合《四川省人民政府办公厅主要职责内设机构和人员编制规定》(川办发【2010】73号)中省政府政务服务中心的主要工作职责,州政务党务中心的主要职责是:

  指导全州政务服务中心建设工作,组织州直部门集中开展行政审批和公共服务,制定政务服务中心各项规章制度、管理办法并组织实施,对进入政务服务中心的各部门行政审批机构、窗口及其人员进行管理、实施考核,负责行政审批公共服务事项和其他事项的组织协调。开展并联审批并监督检查,根据有关部门的委托,直接办理行政审批、公共服务事项,承担电子政务大厅建设和运行管理工作,完成州委、州政府交办的其他工作事项。

  2.主要工作任务

  按照中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化政务公开加强政务服务的意见》文件精神,以及省委、省政府,州委、州政府的工作部署,2018年要进一步加强和完善全州政务服务体系建设,把政务服务中心建成服务社会的多功能综合服务平台。

  (二)州政务服务中心2018年重点工作

  2018年主要目标任务包括:全面落实州直行政审批部门“两集中、两到位”继续推进全州政务服务体系建设和标准化建设,加强行政审批事项办件和窗口工作人员管理,进一步缩短承诺办理时限,提高办事效率,提升执行效能。

  1 结合整体进驻全面落实行政审批部门“两集中、两到位”

  州直部门行政审批和公共服务职能整体进驻政务大厅,全面落实“两集中、两到位”,新的一年将进一步优化政务服务环境,提升行政审批效能。督促州直行政审批按照“统一、精简、高效、便民”的原则,将分散在多个业务科室的审批职能集中到一个内设机构进行行政审批科,并将行政审批科向政务组织集中,将部门行政审批服务事项在政务中心办理到位,按照事项性质充分授予窗口首席代表审批决定权,审核上报权,组织协调权,提高政务中心现场办结率,使政务大厅真正成为“一站式”服务平台。

  2 全面推进政务服务体系建设及运行管理

  深入推进县、乡、村政务服务体系建设,不断拓展服务功能。一是各县要进一步加强硬件设备及配套设施建设的完善工作,要切实整合部门行政审批职能,健全以部门行政审批股为中心的行政审批运行机制,二是所有乡镇要进一步部署全省统一的便民服务中心软件平台系统,建立健全办事制度,统一受理、办理、办结便民服务事项。三是扩大便民服务代办点试点建设范围,在条件相对较好和较为偏远的村委会优先设置便民服务代办点,公示代办人员信息,确定代办服务范围,建立健全代办服务相关工作机制,并开展实质性代办服务工作,把政务服务延伸到最基层去,方便基层农牧民群众办事。

  3 规范政务服务中心管理

  对经州政府同意并批准挂政务服务中心分中心的部门办事大厅,州政务中心将参照政务大厅的管理方式,加强指导和监督。一是制作规范的办事指南,压缩时限、优化流程、固化办理程序并进行公示。二是部署行政审批通用软件系统、行政效能电子监察和视频监控系统,完善基础数据,相关服务事项在受理的同时实时录入行政审批通用软件系统,接受行政效能监察。三是将各政务服务分中心运行情况纳入年度目标考核管理。

  4 推进并联审批,提升服务效率

  对凡涉及两个以上部门审批的事项,都要实行并联审批制度,由政务中心牵头,结合州、县实际,制定并联审批工作程序,合理确定承诺时限、再造办事流程,突出可操作性。政务中心会同相关部门负责对投资项目并联审批工作进度和效能进行监督检查。州、县政务服务中心要建立并联审批联席会议制度,定期召开并联审批窗口联席会议,由各部门通报项目办理情况,及时改进项目办理进程中存在的不足,推进并联审批工作的常态化。规范化。

  5 加快网上政务服务大厅建设和应用

  利用网上政务服务大厅和互联网和现代信息技术手段,提供远程咨询、申请、办理服务,能极大减低群众办事成本,提升办事效率。要督促指导州、县相关部门认真做好清理核定进驻事项,确定网上预审、网上受理、办理事项,规范和完善事项基本信息,整理规范事项的申请表格和示范文本工作,梳理出能在网上受理、办理的相关事项,把政务服务大厅建设成优化发展环境的“助推器”、服务企业和群众的“连心桥”。

  6 加强机构队伍建设

  一是加强各级政务服务机构建设。进一步健全和完善州政务服务中心内设机构,充实工作人员。加强党的组织建设、充分发挥党员先锋模范作用。二是加强部门窗口运行管理,提升政务服务整体形象。关心窗口工作人员成长,全面落实与州委组织部、州人社局联合印发的《关于进一步加强政务服务中心窗口队伍建设的通知》,努力保障窗口工作人员在晋升、评优、奖励等方面的利益。

  7 进一步推进“挂帮包”工作

  在帮助对口帮扶村小金县两河口乡彭坝村基础设施建设和经济项目建设的基础上,积极探索帮助其有效脱贫的措施和思路,从根本上找到促进农牧民群众增收和进一步转变产业结构等方面的具体举措和有效手段,使帮扶村实现整体脱贫致富。

  8 加快推进“互联网+政务服务”

  为落实党中央、国务院关于推进“互联网+政务服务”的决策部署,按照《国务院关于加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见》等文件要求,结合我州政务服务实际,依托全省行政审批电子监察系统和全省行政权力依法规范公开运行平台,梳理总结各级各部门网上政务服务需求,广泛征求有关部门和专家意见,聚焦当前网上政务服务存在的突出问题,以及各地各部门、企业和群众的迫切需求,加快建设全州一体化政务服务平台,力争早日实现“规范、高效、透明、可究”的政务目标。

  二、部门预算单位构成

  州政务服务中心属一级预算单位,无下属二级预算单位,本部门内设机构4个,即:办公室、综合科、督查科、政务服务网络管理中心。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,州政务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入546.90

  万元,上年结转38.55万元;支出包括:一般公共服务支出546.90万元,社会保障和就业支出30.4万元,医疗卫生与计划生育支出10万元,住房保障支出21.9万元。州政务服务中心2018年收支总预算546.90万元, 比2017年收支预算总数减少8.9万元,主要原因: 严格控制三公经费支出,强力推进节约型机关创建。

  (一)收入预算情况

  州政务服务中心2018年收入预算585.45万元,其中:上年结转38.55万元,占6%;一般公共预算拨款收入546.90 万元,占93%.

  (二)支出预算情况

  州政务服务中心2018年支出预算546.90万元,其中:基本支出323.9万元,占59%;项目支出223万元,占41% 。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  州政务服务中心2018年财政拨款收支总预算546.9万元,比2017年财政拨款收支总预算减少8.9万元,主要原因:严格控制三公经费支出,强力推进节约型机关创建。收入包括:本年一般公共预算拨款收入546.90万元,上年结转财政拨款资金38.55万元 ;

  支出包括:一般公共服务支出484.6万元,社会保障和就业支出30.4万元,医疗卫生与计划生育支出10万元,住房保障支出21.9万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  州政务服务中心2018年一般公共预算当年拨款546.90万元,比2017年预算数减少8.9万元,主要原因: 严格控制三公经费支出,强力推进节约型机关创建。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出484.6万元,占88%;社会保障和就业支出30.4万元,占5%;,医疗卫生与计划生育支出10万元,占1%;住房保障支出21.9万元,占4%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务(类)事业运行(款)2018年预算数为484.60万元,主要用于 :单位事业运行等支出。

  2.社会保障和就业支出30.4万元.

  3.医疗卫生与计划生育支出10万元.

  4.住房保障支出21.9万元.

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  州政务服务中心2018年一般公共预算基本支出546.9万元,其中:人员经费233.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费90万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  州政务服务中心2018年“三公”经费财政拨款预算数14.1万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.3万元,公务用车购置及运行维护费12.8万元。

  (一)2018年未安排因公出国(境)经费。

  (二)2018年公务接待费1.3万元。较2017年预算经费1.2万元增长8%,主要原因是:人员增加。

  (三)2018年公务用车购置及运行维护费12.8万元。较2017年预算经费21.8万元减少58%,主要原因:严格控制三公经费支出,强力推进节约型机关创建。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  州政务服务中心2018年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  州政务服务中心2018年机关运行经费财政拨款预算为150万元,与2017年预算无变化。

  (二)政府采购情况

  2018年州政务服务中心安排政府采购预算34万元,主要用于:行政效能视频监察系统升级

  (三)国有资产占有使用情况:2018年,州政府政务服务中心国有资产占有额为14000万元,主要为中心办公设施设备、职工食堂设施设备和公务用车,均为正常使用。

  (四)绩效目标设置情况

  2018年州政务服务中心通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款546.9万元。

  十、名词解释

  (一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

  (二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

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